近期,公司財務(wù)部對所屬各單位財務(wù)、票證管理進行了為期兩周的大檢查,并針對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題提出了整改意見和方法,進一步規(guī)范了公司所屬7個單位的財務(wù)、票證管理。
公司以總會計師張士銀為組長、財務(wù)部副經(jīng)理姚秀偉為副組長、財務(wù)部四名會計為成員的財務(wù)、票證工作檢查組,對所屬各單位原始單據(jù)、帳冊、報表及經(jīng)費控制等進行了仔細檢查。檢查組認為,各單位對票款的管理基本嚴謹、有序、準確,經(jīng)費使用符合有關(guān)制度規(guī)定,相關(guān)報表報送及時,數(shù)據(jù)詳實準確,但在一些細節(jié)問題上還存在著某些方面的不足。檢查組就發(fā)現(xiàn)的共性問題和個性問題進行了分析匯總,廣泛征集各站財務(wù)、票證人員意見,根據(jù)會計法規(guī)和公司相關(guān)財務(wù)規(guī)范要求,下發(fā)了《財務(wù)、票證工作檢查情況通報及更正意見》,向各單位通報了檢查結(jié)果并對相關(guān)問題的整改提出了細致要求。
檢查組組長、總會計師張士銀表示,在今后的工作中,公司將針對不同時期財務(wù)管理出現(xiàn)的新情況、新問題,設(shè)計不同的檢查方式,推動公司財務(wù)管理更加精細化,財務(wù)管控更加制度化。
財務(wù)部 楊鈞涵/文 張春梅/圖